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dc.contributor.advisorHernández Celis, Domingoes_PE
dc.contributor.authorValencia Sosa, Martín Alfredoes_PE
dc.date.accessioned2019-01-29T17:27:27Z
dc.date.available2019-01-29T17:27:27Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13084/2641
dc.description.abstractLa tesis denominada: “LA AUDITORÍA INTERNA Y LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL Y LA GESTIÓN EN LAS ENTIDADES DE FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL PARA ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE LIMA METROPOLITANA”; cuyo problema ha sido identificado en el control y la gestión de las Entidades de Formación Técnico Profesional para Actividades Empresariales, como el Servicio Nacional de Adiestramiento en el Trabajo Industrial -SENATI. Esta problemática se resume en la siguiente pregunta general: ¿De qué forma la auditoría interna podrá facilitar la efectividad del control y la gestión de las Entidades de Formación Técnico Profesional para Actividades Empresariales? Ante la problemática presentada se propone la solución a través de la formulación de la siguiente hipótesis principal: La auditoría interna facilita la efectividad del control y la gestión de las Entidades de Formación Técnico Profesional para Actividades Empresariales. Este trabajo ha tenido el siguiente objetivo general: Determinar la forma como la auditoría interna podrá facilitar la efectividad del control y la gestión de las Entidades de Formación Técnico Profesional para Actividades Empresariales. La auditoría interna es propuesta como solución del control y gestión institucional, por cuanto proporciona amplia información sobre los recursos institucionales, actividades institucionales, procesos institucionales, procedimientos institucionales y todos los aspectos institucionales. Todo para disponer en el futuro de un adecuado control y como consecuencia de ello una gestión institucional óptima, mediante la planeación, organización, dirección, coordinación y control efectivos de las Entidades de Formación Técnico Profesional para Actividades Empresarialeses_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Nacional Federico Villarreales_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/*
dc.sourceUniversidad Nacional Federico Villarreales_PE
dc.sourceRepositorio institucional - UNFVes_PE
dc.subjectAuditoría internaes_PE
dc.subjectefectividad del controles_PE
dc.subjectgestión institucionales_PE
dc.subjectEntidades de Formación Técnico Profesional para Actividades Empresariales de Lima Metropolitanaes_PE
dc.titleLa auditoría interna y la efectividad del control y la gestión en las entidades de formación técnico profesional para actividades empresariales de Lima Metropolitanaes_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_PE
thesis.degree.nameCiencias de la Empresaes_PE
thesis.degree.disciplineAuditoria Contable y Financieraes_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Nacional Federico Villarreal. Escuela Universitaria de Posgradoes_PE
thesis.degree.levelMaestríaes_PE
thesis.degree.programEscuela Universitaria de Post Grado - Modalidad Presenciales_PE
dc.subject.ocdeCiencias Socialeses_PE
renati.author.dni06666465es_PE
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-9759-4436es_PE
renati.advisor.dni40878290es_PE
renati.typehttp://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE
renati.discipline411047es_PE
renati.levelhttp://purl.org/pe-repo/renati/level#maestroes_PE
renati.jurorBazán Ramirez, Wilfredoes_PE
renati.jurorZevallos Cabrera, Evelin Nilaes_PE
renati.jurorTorres Carpio, María Dianaes_PE
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_PE
dc.publisher.countryPEes_PE


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