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Inferencia de la evaluación del sistema de control interno en la mejora de la gestión de las Universidades Públicas de Lima Metropolitana
dc.contributor.advisor | Hernández Celis, Domingo | es_PE |
dc.contributor.author | Reyes Alberco, Raúl Elmor | es_PE |
dc.date.accessioned | 2018-10-24T21:26:08Z | |
dc.date.available | 2018-10-24T21:26:08Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/2342 | |
dc.description.abstract | INFERENCIA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LIMA METROPOLITANA”; es una investigación cuyo problema se ha determinado en la gestión institucional de las Universidades Públicas de Lima Metropolitana, es decir el problema se ha determinado en el proceso de gestión, planeación, organización, dirección y control institucional; también en la economía, eficiencia, efectividad, mejora continua y competitividad institucional. Esta problemática se expresa en la siguiente pregunta principal: ¿Cómo influye la evaluación del sistema de control interno en la mejora de la gestión de las Universidades Públicas de Lima Metropolitana? Ante la problemática se propone la solución en la hipótesis: La evaluación del sistema de control interno influye en grado significativo en la mejora de la gestión de las Universidades Públicas de Lima Metropolitana. Este trabajo ha tenido como objetivo general: Determinar la influencia de la evaluación del sistema de control interno en la mejora de la gestión de las Universidades Públicas de Lima Metropolitana. La evaluación del control interno proporciona información sobre los recursos, actividades, procesos y procedimientos institucionales; todo lo cual es de mucha utilidad para la mejora de la gestión de las Universidades Públicas de Lima Metropolitana. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Evaluación del sistema de control interno institucional | es_PE |
dc.subject | mejora de la gestión institucional y Universidades Públicas de Lima Metropolitana | es_PE |
dc.title | Inferencia de la evaluación del sistema de control interno en la mejora de la gestión de las Universidades Públicas de Lima Metropolitana | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ciencias de la Empresa | es_PE |
thesis.degree.discipline | Auditoria Contable y Financiera | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Escuela Universitaria de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
dc.subject.ocde | Ciencias Sociales | es_PE |
renati.author.dni | 08349621 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9759-4436 | es_PE |
renati.advisor.dni | 40878290 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 411047 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.juror | Pajuelo Camones, Carlos | es_PE |
renati.juror | Nieto Modesto, David | es_PE |
renati.juror | Zavala Sheen, Elmo Ramon | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |