Maestría en Auditoría Contable y Financiera: Envíos recientes
Mostrando ítems 21-27 de 27
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Acceso abierto
La auditoría interna y la efectividad del control y la gestión en las entidades de formación técnico profesional para actividades empresariales de Lima Metropolitana
(Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2018)La tesis denominada: “LA AUDITORÍA INTERNA Y LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL Y LA GESTIÓN EN LAS ENTIDADES DE FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL PARA ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE LIMA METROPOLITANA”; cuyo problema ha sido identificado ...
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Acceso abierto
Implementación del control interno y su influencia en el desempeño de la institución administradora de fondos de aseguramiento en salud del Ejército del Perú
(Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2018)El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar si la implementación del control interno influye en el desempeño de la Institución Administradora de Fondos de Aseguramiento en Salud del Ejército del ...
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Acceso abierto
Implicancia de la auditoría integral y su sostenibilidad procedimental teórica practica en las empresas de servicios de saneamiento para obtener eficacia eficiencia efectividad en la dirección estratégica corporativa
(Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2018)La auditoría integral y su sostenibilidad procedimental teórica práctica en las empresas de servicios de saneamiento para obtener eficacia eficiencia efectividad en la dirección estratégica corporativa en función a un ...
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Acceso abierto
Innovador sistema de control interno para la gestión eficiente y eficaz del Instituto Superior Tecnológico Privado José Santos Chocano de la Provincia de Huaral, propuesta actual
(Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2018)Tengo a bien presenta el trabajo de investigación denominado: “INNOVADOR SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PRIVADO JOSÉ SANTOS CHOCANO DE LA PROVINCIA DE HUARAL, ...
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Acceso abierto
Inferencia de la evaluación del sistema de control interno en la mejora de la gestión de las Universidades Públicas de Lima Metropolitana
(Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2018)INFERENCIA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LIMA METROPOLITANA”; es una investigación cuyo problema se ha determinado en la gestión institucional ...
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Acceso abierto
La auditoria forense como medio para instrumentalizar la prueba en el lavado de activos en el sistema financiero, período 2018
(Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2018-02-07)La Tesis desarrollada está referida al estudio de la forma cómo la auditoria forense puede convertirse en un medio para instrumentalizar la prueba en el lavado de activos en el sistema financiero; detectando las operaciones ...
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Acceso abierto
La evaluacion del control interno y la calidad de la auditoria financiera en las industrias de confecciones de lima metropolitana
(Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2017-12-21)La tesis denominada: “LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO Y LA CALIDAD DE LA AUDITORÍA FINANCIERA EN LAS INDUSTRIAS DE CONFECCIONES DE LIMA METROPOLITANA”; cuyo problema se ha identificado en la calidad de la auditoría ...