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    Listar Maestría en Auditoría Contable y Financiera por título

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      •  Acceso abierto

        La auditoria financiera, como instrumento de gestión de riesgos, para evaluar y mejorar las finanzas en Minera ABC 

        Ramos Imán, Adriano Juan (Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2023)
        La tesis tuvo como objetivo determinar la aplicabilidad de la Auditoría Financiera como herramienta de gestión para mitigar los riesgos financieros y mejorar las operaciones financieras en la Compañía Minera ABC. El ...

      •  Acceso abierto

        La auditoria forense como medio para instrumentalizar la prueba en el lavado de activos en el sistema financiero, período 2018 

        Gil Hernández, Vitalia (Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2018-02-07)
        La Tesis desarrollada está referida al estudio de la forma cómo la auditoria forense puede convertirse en un medio para instrumentalizar la prueba en el lavado de activos en el sistema financiero; detectando las operaciones ...

      •  Acceso abierto

        La auditoría de desempeño y su incidencia en la optimización de los recursos del estado en procesos de adjudicación en el gobierno regional del Callao, año 2017 

        Aliaga Ponce, Nela (Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2019)
        En nuestro país las instituciones del sector público desarrollan y desempeñan sus funciones en base a sus reglamentos internos establecidos y a los dispositivos legales vigentes. En el caso que hemos estudiado el Gobierno ...

      •  Acceso abierto

        La auditoría financiera como instrumento de control, financiero, económico y patrimonial de las grandes empresas comerciales de lima metropolitana, análisis y propuesta actual 

        Pazos Salazar, Adrian Zenichi (Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2019)
        El presente estudio de investigación denominada “LA AUDITORÍA FINANCIERA COMO INSTRUMENTO DE CONTROL FINANCIERO, ECONÓMICO Y PATRIMONIAL DE LAS GRANDES EMPRESAS COMERCIALES DE LIMA METROPOLITANA, ANÁLISIS Y PROPUESTA ...

      •  Acceso abierto

        La auditoría financiera y la toma de decisiones en las medianas empresas del emporio comercial gamarra de Lima Metropolitana 

        La Torre Palomino, Víctor Samuel (Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2019)
        La tesis denominada: “LA AUDITORÍA FINANCIERA Y LA TOMA DE DECISIONES EN LAS MEDIANAS EMPRESAS DEL EMPORIO COMERCIAL GAMARRA DE LIMA METROPOLITANA”, tiene como objetivo lograr el Grado de Maestro en Auditoría Contable y ...

      •  Acceso abierto

        La auditoría integral y su impacto en la reducción de los niveles de evasión y elusión tributaria en los mall de Lima Metropolitana 

        Carrillo Henostroza, Franz Oliver (Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2023)
        La nueva modalidad de comercio denominada mall o plaza, afecta directamente a los comerciantes de menor rango en los mercados distritales ya existentes. La compra de bienes y servicios se ha convertido en una de las ...

      •  Acceso abierto

        La auditoría interna en un entorno tecnológico digital y la reducción de fraudes en las asociaciones religiosas de Lima metropolitana 

        Robertson Rey-Sanchez, Thomas Henrick (Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2019-04-16)
        “LA AUDITORÍA INTERNA EN UN ENTORNO TECNOLÓGICO DIGITAL Y LA REDUCCIÓN DE FRAUDES EN LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS DE LIMA METROPOLITANA”; es la investigación especializada, cuyo problema se ha identificado en el incremento ...

      •  Acceso abierto

        La auditoría interna y el procedimiento de debida diligencia con los beneficiarios finales empresas de servicios de Lima 2018-2019 

        Angeles Sevilla, Gloria Maritza (Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2020)
        La auditoría interna propende que las organizaciones apliquen de manera adecuada los controles internos, a tal efecto evalúa y asesora a las instituciones con el fin de que gestionen de forma eficiente sus recursos, ...

      •  Acceso abierto

        La auditoría interna y la efectividad del control y la gestión en las entidades de formación técnico profesional para actividades empresariales de Lima Metropolitana 

        Valencia Sosa, Martín Alfredo (Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2018)
        La tesis denominada: “LA AUDITORÍA INTERNA Y LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL Y LA GESTIÓN EN LAS ENTIDADES DE FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL PARA ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE LIMA METROPOLITANA”; cuyo problema ha sido identificado ...

      •  Acceso abierto

        El control interno basado en el modelo COSO I y su relación con el proceso de compras en el área de compras de la Empresa de Transportes Cruz del Sur S.A., año 2014 

        Huaman Cabrera, Noemí Elena (Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2019)
        La investigación que se llevara a cabo, tratará de encontrar la relación directa del control interno basado en el modelo COSO I y el proceso de compras en el área de compras de la Empresa De Transportes Cruz Del Sur ...

      •  Acceso abierto

        El control interno influye en la información contable en la dirección de economía y finanzas de la Policía Nacional del Perú 

        Chavez Ñahui, Jorge Eulogio (Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2019)
        “EL CONTROL INTERNO INFLUYE EN LA INFORMACIÓN CONTABLE EN LA DIRECCIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ”; es un estudio profesional cuyo problema se ha evidenciado en la formulación de la información ...

      •  Acceso abierto

        El control interno y su influencia en la gestión operativa de la II División del Ejército - Rímac - 2022 

        Garay Ugaz, Nydia Elizabeth (Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2023)
        La investigación tuvo como objetivo general explicar de qué manera el efectivo Control Interno, influye favorablemente en la Gestión Operativa de la II División del Ejército-Rímac 2022, teniendo en cuenta que los objetivos ...

      •  Acceso abierto

        El control interno, orientado a verificar, la veracidad y confiabilidad de la información, contable y financiera en la DIREICAJ PNP 

        Gonzales Ortiz De Chávez, Julia Maritza (Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2019)
        En relación al Control Interno orientado a verificar la veracidad y confiabilidad de la información contable y financiera de la DIREICAJ PNP., tiene como objetivo principal lograr como el Control Interno se constituye en ...

      •  Acceso abierto

        Cultura de la auditoria interna y la eficiencia de la gestión en la dirección de planeamiento institucional de la Policía Nacional del Perú, Lima 2020 

        Vega Saldaña, Sissy Johanna (Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2022)
        El objetivo de la investigación fue determinar la existencia de una cultura de auditoría interna y su relación con la eficiencia en la gestión en la Dirección de Planeamiento Institucional de la Policía Nacional del Perú, ...

      •  Acceso abierto

        La evaluacion del control interno y la calidad de la auditoria financiera en las industrias de confecciones de lima metropolitana 

        Zelada Cortez, Jose Rafael (Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2017-12-21)
        La tesis denominada: “LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO Y LA CALIDAD DE LA AUDITORÍA FINANCIERA EN LAS INDUSTRIAS DE CONFECCIONES DE LIMA METROPOLITANA”; cuyo problema se ha identificado en la calidad de la auditoría ...

      •  Acceso abierto

        El financiamiento bancario y su relación con la sostenibilidad financiera de las micro empresas de la ciudad de Nazca, año 2015 

        Pacheco Barreto, David Federico (Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2021)
        Objetivo: El presente trabajo de investigación se concentra principalmente en determinar la relación que existe entre el financiamiento bancario y la sostenibilidad financiera en sostenibilidad financiera de las microempresas ...

      •  Acceso abierto

        Habilidades metacognitivas e inteligencia emocional del personal policial de la Dirección de Recursos Humanos - PNP, Rímac, Lima 2022 

        Ruiz Prado, Vanesa Judit (Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2022)
        La investigación realizada utilizó la metodología cuantitativa, de tipo descriptivo correlacional y por los datos a obtenerse es de tipo básica y que tuvo como objetivo determinar los niveles de las habilidades metacognitivas ...

      •  Acceso abierto

        Herramientas informaticas del control simultaneo y gestión administrativa en la Municipalidad provincial de Vilcashuaman - Aayacucho, periodo 2021 

        Cárdenas Revollar, Lucia del Carmen Winni (Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2022)
        La investigación desarrollada y titulada “Herramientas informáticas del control simultáneo y gestión administrativa en la Municipalidad Provincial de Vilcashuamán - Ayacucho, periodo 2021”, tuvo como objetivo: Determinar ...

      •  Acceso abierto

        Implementación del control interno y su incidencia en la rentabilidad de las empresas del Perú: caso empresa fondo de cultura económica del Perú S.A. Lima, 2015 

        Palomares Herrera, Jorge (Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2019)
        La presente investigación tuvo como principal objetivo lograr determinar y describir cómo es que el control interno influye en la rentabilidad de las empresas del Perú: Caso Fondo de Cultura Económica del Perú S.A. Lima, ...

      •  Acceso abierto

        Implementación del control interno y su influencia en el desempeño de la institución administradora de fondos de aseguramiento en salud del Ejército del Perú 

        Maita Casachahua, Maribel Luisa (Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2018)
        El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar si la implementación del control interno influye en el desempeño de la Institución Administradora de Fondos de Aseguramiento en Salud del Ejército del ...


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